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            通知公告

            ~~~~~~~~~~先關注,然后再去拯救世界~~~~~~~~~~

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            2022年度三門峽職業技術學院醫護學院部門決算

            時間:2024-05-30   訪問量:1535


             

             

             

             

             

             

             

            2022年度

            三門峽職業技術學院醫護學院

            部門決算

             

             

             

             

             

             

            二〇二四年5月


             

            目  錄

            第一部分  三門峽職業技術學院醫護學院概況

            一、部門職責

            二、機構設置

            第二部分  2022年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分  2022年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

            第四部分  名詞解釋

            附件:三門峽職業技術學院醫護學院2022年度部門決算表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

             

             

             


             

            第一部分

            單位概況

             

            三門峽市衛生學校是經河南省教育廳批準成立的三門峽市唯一一所衛生普通中等專業學校,系省級重點中專,省級文明單位。位于三門峽西站神泉路中段。根據2015年6月市委下發《三門峽市機構編制委員會關于市衛生學校并入三門峽職業技術學院機構編制有關問題的通知》(三編〔2015〕15號)文件,要求“三門峽市衛生學校整體并入三門峽職業技術學院,為三門峽職業技術學院二級機構,名稱調整為三門峽職業技術學院醫護學院,掛三門峽市衛生學校牌子,保留法人資格。調整后,主要職責、內設機構、領導職數、人員編制和經費形式維持不變”?,F有教職工110人,其中專職教師71人,高級職稱22人,中級職稱43人。河南省學術技術帶頭人3人,河南省職教專家1人,雙師型教師36人。


             

            第二部分

            2022年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            2022年度收入1069.9萬元,支出1069.9萬元。與上年度相比,收、支總計基本持平。

            二、收入決算情況說明

            2022年度收入合計1069.9萬元,均為財政撥款收入。

            三、支出決算情況說明

            2023年度支出合計1069.9萬元,均為基本支出。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            我單位收入均為財政撥款收入,2022年度收入1069.9萬元,支出1069.9萬元。與上年度相比,收、支總計基本持平。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (一)總體情況。

            2022年度一般公共預算財政撥款支出1069.9萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出持平。

            (二)結構情況。

            2022年度一般公共預算財政撥款支出1069.9萬元,主要用于人員基本支出以及社會保障繳費支出。

            (三)具體情況。

            2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1069.9萬元,完成了年初預算。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1069.9萬元。與上年度相比,增加54.4萬元,主要原因:人員增資。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費41.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、文物和陳列品購置、其他資本性支出。

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

            2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為4萬元,支出決算為2萬元。

            (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

            2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行費支出決算1.5萬元。

            九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

            我單位無政府性基金財政撥款。

             

             


             

             

            第三部分  

            名詞解釋


            一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

            二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

            三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

            四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

            五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

            七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

            八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

            十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

            十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

            十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金

             

            2022決算公開表.xls


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